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關于湖南省2012年預算執(zhí)行情況與2013年預算草案的報告
一、2012年預算執(zhí)行情況
過去的一年,各級各部門緊緊圍繞中央和省的決策部署,扎實工作,砥礪奮進,省十一屆人大六次會議確定的2012年預算收支目標和財政工作任務順利完成。
全省公共財政總收入完成2931.8億元,比年初預算增加174.6億元,比上年增加408.3億元,增長16.2%。其中:地方收入1776億元,比年初預算增加154億元,比上年增加258.9億元,增長17.1%;上劃中央收入1155.8億元,比年初預算增加20.6億元,比上年增加149.4億元,增長14.8 %。全省公共財政支出為4085.9億元,比上年增加565.1億元,增長16.1%。
省級公共財政總收入完成716.6億元,比年初預算增加21.4億元,比上年增加38.7億元,增長5.7%。其中:地方收入287.6億元,比年初預算增加19.3億元,比上年減少12.1億元,下降4%(主要是上年資產(chǎn)處置等一次性收入較多,2012年減少53%);上劃中央收入429億元,比年初預算增加2.1億元,比上年增加50.8億元,增長13.4%。省級公共財政支出為803.1億元,比上年增加63.6億元,增長8.6%(省級支出增長減速,一是中央和省級新增資金主要用于補助市縣,二是按照中央要求,將原在省級列支的農(nóng)業(yè)保險、糧食綜合直補、糧食風險基金等補助市縣資金改為對市縣轉移支付,這些資金都直接在市縣列支)。省級地方收入比年初預算增加的19.3億元中,剔除列收列支的非稅收入后,省級可用財力超收13.4億元,當年不安排,轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金,并納入以后年度預算統(tǒng)籌使用。
全省政府性基金收入完成778.3億元,政府性基金支出為746.1億元,其中省級收入128.6億元,支出73.9億元。省級收支之間差距較大,主要是相當一部分省級收入安排到市縣,列市縣支出。全省社會保險基金收入完成930億元,社會保險基金支出為778.7億元,其中省級收入132億元,支出94.9億元。
初步判斷,省級可實現(xiàn)收支平衡,略有結余,市縣總體上也可以實現(xiàn)收支平衡。上述預算執(zhí)行情況是快報數(shù),在決算編制匯總后還會有一些變化,屆時再向省人大常委會報告。2012年全省預算執(zhí)行主要有以下五個特點:
(一)收入增長減速回調,稅收收入穩(wěn)中有升,非稅收入增長趨于合理。2012年,受經(jīng)濟增速放緩、結構性減稅力度加大、價格漲幅下降等因素影響,全國財政收入增幅普遍回落,我省收入同樣面臨極大的下行壓力。面對嚴峻形勢,全省上下堅決落實中央和省一系列微調預調政策,主要經(jīng)濟增長指標下滑幅度逐步收窄;財稅部門勤抓主體稅種和重點稅源,及時開展收入進度督導,強化匯算清繳和挖潛堵漏,力爭應收盡收。
結構來看,全省稅收收入完成2266.5億元,增長17.9%。主體稅種中,增值稅617.9億元,增長13%;消費稅435.6億元,增長13.3%;營業(yè)稅387.5億元,增長20.9%;企業(yè)所得稅297.7億元,增長33.5%;個人所得稅116.9億元,下降3.1%,出現(xiàn)減收主要是個人所得稅起征點提高的翹尾影響。全省納入公共財政管理的非稅收入完成665.3億元,增長10.6%,增幅高位回落、趨于合理,比上年低60.9個百分點。
(二)支出規(guī)模繼續(xù)擴大,重點領域優(yōu)先保障,三農(nóng)和社會建設的薄弱環(huán)節(jié)進一步加強。全省支農(nóng)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等直接用于民生的支出2694.7億元,較上年增長17.1%,占財政支出的66%。如果再考慮交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等其他科目中涉及民生的支出,民生支出的比重還要更高一些。全省各主要支出科目的完成情況如下:
農(nóng)林水事務支出437.9億元,增長11.1%。省財政統(tǒng)籌安排水利配套投入15億元,比上年增長66.6%,確保重大水利工程建設的資金需要。進一步加大對雙季稻農(nóng)戶和種糧大戶的補助力度,新增下達集中育秧補助1.7億元、農(nóng)機具購置補貼1.8億元、基層公益性農(nóng)技推廣體系改革資金9200萬元,支持提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。撥付農(nóng)業(yè)保險保費補貼9.3億元,新增玉米和甘蔗兩個險種,險種達到9個。啟動武陵山、羅霄山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅規(guī)劃,推進少數(shù)民族高寒山區(qū)脫貧解困工作。支持將全省村級組織運轉經(jīng)費由村平4萬元提高到5萬元,實現(xiàn)行政村活動場所全覆蓋。下達“一事一議”獎補資金17.2億元,支持2.5萬個村開展“村內(nèi)戶外”公益項目建設。籌措落實10.6億元,實施鄉(xiāng)村干部墊交農(nóng)業(yè)兩稅債務化解工作。
教育支出786.1億元,增長45.4%。按照中央統(tǒng)一規(guī)定的口徑,地方財政安排的教育支出占比達到16.4%,完成了中央核定的投入任務(占比16%)。省財政籌措撥付49.5億元,支持高校超額完成化債任務,本科院校的生均撥款水平超過了1.2萬元,并將省屬高職、中職的生均預算安排標準提高到3400元和3100元。農(nóng)村中小學校舍維修改造補助標準提高200元/平方米,困難寄宿生的生活補助標準提高250元/年,為武陵山、羅霄山片區(qū)37個集中連片特殊困難縣的168萬農(nóng)村學生提供了營養(yǎng)餐。省財政新增安排1億元,支持各地探索校車運營模式。推進農(nóng)村幼兒園建設,啟動農(nóng)村偏遠山區(qū)學前教育巡回支教試點。新建困難幼兒入園補助制度,新設研究生國家獎學金,實現(xiàn)了資助制度從學前教育到研究生教育的全覆蓋。將中職免學費范圍擴大到所有農(nóng)村學生、城市的涉農(nóng)專業(yè)和經(jīng)濟困難學生。
社會保障和就業(yè)支出519.6億元,增長7.3%。省財政下達就業(yè)補助35.5億元,支持職業(yè)技能培訓、職業(yè)介紹和職業(yè)技能鑒定等公共就業(yè)服務。城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險“兩項試點”由96個縣市區(qū)擴大到全省,按照人均20元的標準資助2125萬人參保繳費,向850萬人發(fā)放基礎養(yǎng)老金。連續(xù)第8年提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金,將全省城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶的補助標準提高到全國平均水平。
住房保障支出184.2億元,增長45.4%。省財政在安排配套資金18.5億元的同時,落實稅費優(yōu)惠政策,通過貸款貼息,引導金融資本和住房公積金貸款投入保障性住房建設,較好地保障了工程進度。
醫(yī)療衛(wèi)生支出293.5億元,增長14.3%。全省新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的人均財政補助由200元提高到240元,國家基本藥物制度實施范圍擴大到村衛(wèi)生室,啟動基層醫(yī)療衛(wèi)生機構化債工作,在8個縣市開展縣級公立醫(yī)院改革試點,改善基層醫(yī)療服務機構設施條件,支持開展重大公共衛(wèi)生服務項目。
節(jié)能環(huán)保支出105.3億元,增長23.4%。省財政通過加大資金整合力度,籌措28.8億元,推進農(nóng)村環(huán)境連片整治、湘江流域重金屬污染治理等“十大環(huán)保工程”;籌措 18.7億元,實施湘江長沙綜合樞紐蓄水后污染防治項目;籌措19.8億元,計劃兩年內(nèi)將長株潭三市的公交車和出租車全部置換為新能源汽車。爭取中央資金12.6億元,支持4個市開展再生資源回收利用體系建設,7個市縣推廣可再生能源在建筑領域的應用,32個地區(qū)納入全國重金屬污染防治重點示范區(qū),水府廟和東江湖列入全國湖泊生態(tài)環(huán)境保護首批試點,長沙市列入全國節(jié)能減排綜合示范首批試點。
文化體育與傳媒支出54億元,增長20.3%。繼續(xù)實施農(nóng)村電影放映、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、農(nóng)家書屋等重點文化惠民工程;落實美術館、圖書館、文化館(鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站)以及博物館、紀念館免費開放政策;積極推進文化事業(yè)單位轉體改制,加強文化經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)管,支持文化產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強。
(三)調控經(jīng)濟運行的力度不斷加大、手段不斷豐富,推動全省經(jīng)濟穩(wěn)定增長、轉型發(fā)展。一是大力爭取中央投資。全年中央補助我省各類建設資金601億元,比上年增長25%;轉貸地方政府債券115億元,規(guī)模居全國第二;對我省單獨設立了 “兩型”社會建設財力補助,2012-2016年每年8億元,大大緩解了我省基礎設施、基礎產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保和民生工程的資金壓力。二是有效刺激消費需求。省財政撥付配套資金7.3億元,及時兌付家電摩托車下鄉(xiāng)和家電以舊換新補貼;下達長沙國家現(xiàn)代服務業(yè)試點資金4億元,新增全省農(nóng)貿(mào)市場升級改造資金2000萬元,改善城鄉(xiāng)消費條件。三是堅定實施結構性減稅。嚴格落實個人所得稅、增值稅、營業(yè)稅起征點提高等減稅降費政策,減輕企業(yè)稅負,特別是幫助中小微型企業(yè)應對時艱,提高自主發(fā)展的活力。四是支持企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉型升級。全省科技支出完成47.1億元,增長12.1%,加快產(chǎn)學研結合體系建設,推動新技術、新工藝、新設備的推廣應用。省財政安排新型工業(yè)化、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、開放型經(jīng)濟、企業(yè)技術改造等資金15.6億元,支持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質升級,培育壯大新的支柱產(chǎn)業(yè)。
(四)盡力幫助困難市縣保工資保運轉保民生,激勵優(yōu)勢地區(qū)加快發(fā)展,促進區(qū)域均衡協(xié)調。針對中央收入增速明顯下降、對地方補助增量大幅減少的形勢變化,省財政把緩解基層困難放在財力配置的優(yōu)先位置,新增下達市縣財力性轉移支付57.3億元。其中,新增安排困難市縣48.6億元,支持彌補“保工資、保運轉、保民生”的支出缺口,向貧困地區(qū)、民族地區(qū)、革命老區(qū)、重點生態(tài)功能區(qū)、人口小縣、農(nóng)場管理區(qū)、困難城市區(qū)、庫區(qū)照顧傾斜,對消化赤字、精簡機構以及重大減收增支困難等給予獎勵補助;新增安排“兩型”社會建設財力補助、資源枯竭城市轉移支付資金8.7億元,幫助長株潭地區(qū)和常寧、耒陽、資興、漣源、冷水江等縣市緩解轉型發(fā)展中的突出難題。
(五)創(chuàng)新預算管理機制,嚴格規(guī)范財政收支行為,整體提升理財水平和資金績效。一是開展預算公開。省政府辦公廳及省政府組成部門向社會公開部門預算、“三公”經(jīng)費,重大民生專項資金公開范圍由50項擴大到74項。二是調整規(guī)范超收收入管理辦法。省級超收收入由 “當年超收、當年使用”調整為“當年超收、下年使用”,納入以后年度年初預算統(tǒng)籌安排,并按程序報人民代表大會審批。三是下大力氣整合規(guī)范省級財政專項資金。省級財政專項資金由4237個減少為513個,資金集中度明顯提高,并初步建立了嚴控專項設置、加大因素法分配比重、提前研究下達資金等新型管理機制;推進實施糧油千億產(chǎn)業(yè)、十大環(huán)保工程等6項重大政策(工程)資金的跨部門整合,共整合90.2億元。四是實施預算績效管理。對27個省直部門的重大項目進行預算績效管理試點,并將其作為考核指標納入省政府對相關部門的績效評估。五是強化收支管理。為進一步提高收入質量、強化財經(jīng)秩序、硬化預算約束,對規(guī)范收支預算管理提出了明確要求,將收入質量與增速一起納入省對市縣的績效考核。
2012年是本屆政府任期的最后一年。過去5年,既是經(jīng)濟形勢波動變化極其復雜、困難矛盾突出集中的時期,也是財政改革加快推進,不斷取得重大積極成果的時期。全省公共財政總收入由2007年的1123.3億元增加到2012年的2931.8億元,增長1.6 倍;公共財政支出由1357億元增加到4085.9億元,增長2倍。
2007-2012年湖南省公共財政收支規(guī)模增長情況
單位:億元
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
在收支規(guī)??焖贁U大的同時,工作實踐中也積累了一些體會。一是堅持服從大局、服務大局,積極改善和加強調控功能,推動科學發(fā)展。在應對國際金融危機、管理通貨膨脹、淘汰落后產(chǎn)能等重大挑戰(zhàn)的過程中,注重發(fā)揮市場配置資源的基礎性作用,主動完善財政促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和調節(jié)收入分配的職能作用,避免經(jīng)濟大起大落,推動實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。二是堅持以人為本、民生優(yōu)先,切實加強重點領域和薄弱環(huán)節(jié),推動發(fā)展成果更多更公平地惠及全省人民。不管經(jīng)濟形勢如何嚴峻、財力多么緊張,只要是涉及群眾切身利益的好事、實事,都積極謀劃,盡最大努力予以支持和保障。全省直接用于民生的支出由792.8億元增加到2694.7億元,增長了2.4倍,教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務水平明顯提高,城鄉(xiāng)低保、五保戶、優(yōu)撫對象等困難群眾的補助標準達到或超過了全國平均水平。三是堅持向基層傾斜、向困難地區(qū)傾斜,優(yōu)化政府間財力配置,推動形成不同區(qū)域板塊差異化發(fā)展的新格局。省補助市縣的各類資金由669.3億元增加到2271.2億元,增長2.4倍,市縣人均財力由1150元增加到3300元,提高了1.9倍,基層財政的保障能力明顯增強。同時,完善財稅扶持政策體系,定向支持長株潭、湘南、武陵山羅霄山片區(qū)等不同區(qū)域立足本地特色,實行差異化發(fā)展。四是堅持創(chuàng)新體制、革新機制,突出規(guī)范和績效,推動財政運行效率和管理水平不斷提升。財政體制方面,調整省以下財政體制,實行財政省直管縣,建立縣級基本財力保障機制,健全“6+2”財力性轉移支付體系;稅收制度方面,全面推行增值稅轉型,實施成品油稅費改革,完善消費稅,統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)稅收制度,提高個人所得稅、營業(yè)稅、增值稅起征點;預算管理方面,建立省直單位正常運行經(jīng)費保障機制,整合規(guī)范省級財政專項資金,推進預算公開和預算績效管理,完善國庫集中收付、非稅收入、政府采購、資產(chǎn)管理、財政監(jiān)督和會計管理等制度,進一步規(guī)范了國家與企業(yè)和個人之間、省與市縣之間、財政與部門之間的分配關系。
與此同時,也還存在一些突出矛盾和問題:財稅政策還不夠完善,在促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和調節(jié)收入分配等方面的作用仍需加強;財政收入質量結構還不夠優(yōu)化,人均財力水平依然偏低,相當一部分市縣還很困難;各方面事業(yè)發(fā)展的增支需求越來越高,財政保障的能力和手段亟需加強;償債壓力很大,一些地方政府投融資平臺公司運行存在隱患,財政潛在風險不容忽視等等。對此,我們將通過加快改革步伐,采取有效措施,努力加以解決。
二、2013年預算草案
2013年,我省財政發(fā)展面臨很多機遇和有利條件,同時也存在不少困難和壓力。
從有利條件來看,全省經(jīng)濟基本面繼續(xù)向好,有很多積極因素,經(jīng)濟增長的活力和財政增收的動力在持續(xù)增強。各大區(qū)域發(fā)展規(guī)劃加快實施,重大基礎設施明顯改善,產(chǎn)業(yè)結構調整、擴大開放、激活民間投資、扶持民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展等政策效果逐步凸顯;經(jīng)濟發(fā)展正在發(fā)生新的結構性變化,消費對經(jīng)濟增長的貢獻率明顯提升,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)增加值占GDP的比重進一步提高,欠發(fā)達地區(qū)增長速度整體加快,科技創(chuàng)新對經(jīng)濟增長的驅動更加明顯,這些積極變化將切實增強經(jīng)濟自主增長的活力和動力,夯實財政持續(xù)增收的基礎。
從制約條件來看,保持經(jīng)濟穩(wěn)定回升的基礎還不牢固,財政收入在高基數(shù)上要實現(xiàn)高增長已非常困難,而民生改善和經(jīng)濟發(fā)展的任務很重,資金需求巨大。一是外需增長乏力,內(nèi)需對投資的依賴程度依然偏高,低收入群體的消費能力有限,企業(yè)開工不足、生產(chǎn)經(jīng)營普遍困難,這些問題將直接影響相關稅收增長。二是營業(yè)稅改征增值稅試點擴面、取消和免征30項行政事業(yè)性收費后,預計將進一步減輕社會負擔,同時也會帶來政策性減收。財政收入可能呈現(xiàn)中速或者低速增長的態(tài)勢,收入增長減速將是全國普遍面臨的突出難題,中央收入增長放緩將大大影響對我省的補助力度。三是剛性支出需求繼續(xù)攀升,遠遠超過了自身財力增量,預計在推進轉方式、調結構和實施國民收入倍增計劃等方面,國家還會出臺新的減收增支措施,預算平衡十分困難。
2013年預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的十八大精神,緊緊圍繞省委省政府戰(zhàn)略部署,繼續(xù)實施積極的財政政策,狠抓增收節(jié)支工作。相機抉擇,審慎調控,減輕企業(yè)稅費負擔,激發(fā)市場自主增長活力,努力穩(wěn)定經(jīng)濟運行;創(chuàng)新機制,加大投入,增加居民收入,提高公共服務水平,下大力氣推進社會建設;規(guī)范秩序,強化監(jiān)管,推進預算公開,加強績效管理,進一步提高資金使用效益,為推動湖南又好又快發(fā)展做出新的積極貢獻。
根據(jù)上述形勢分析和指導思想,2013年全省和省級公共財政收入增幅按12%安排,具體為:全省公共財政總收入3283.6億元,比上年增加351.8億元,其中,地方收入1984.2億元,上劃中央收入1299.4億元。2013年,全省地方收入1984.2億元,中央補助1790.3億元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金10億元,收入總計3784.5億元;全省公共財政支出3759.6億元,上解中央等支出24.9億元,當年收支平衡。
省級公共財政總收入775.4億元,比上年增加58.8億元,剔除上年部分一次性收入后按增長12%安排,其中:地方收入294.9億元,上劃中央收入480.5億元。2013年,省級地方收入294.9億元,中央補助1790.3億元,市縣上解收入50.1億元,調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金10億元,收入總計2145.3億元;省本級支出557.8億元,補助市縣支出1562.6億元,上解中央等支出24.9億元,支出總計2145.3億元,當年收支平衡。
2013年省級公共財政支出預算安排的主要內(nèi)容如下:
農(nóng)林水事務:預算安排59.3億元,新增8.2億元,其中省本級支出37.9億元,對市縣轉移支付21.4億元,重點支持基礎設施和服務體系建設。主要包括:一是農(nóng)業(yè)新增3.2億元。新增安排3500萬元,整合投入1億元,支持水稻集中育秧;新設農(nóng)業(yè)機械化示范推廣專項資金,安排2000萬元,提高農(nóng)業(yè)機械化普及水平;加大對農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質量安全、農(nóng)業(yè)保險等生產(chǎn)服務體系的投入,繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和“一事一議”財政獎補。二是林業(yè)新增2.1億元,重點支持國家和省級生態(tài)公益林補償提標(每畝提高2元);新設林區(qū)道路建設獎補資金5000萬元,改善林區(qū)交通條件;支持發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)和林下經(jīng)濟。三是水利新增2億元,并統(tǒng)籌整合地方水利建設基金,支持重大水利工程建設。四是扶貧新增8600萬元,用于集中連片地區(qū)扶貧開發(fā)和少數(shù)民族高寒山區(qū)扶貧解困。
教育:預算安排137.7億元,新增13億元,其中省本級支出67.5億元,對市縣轉移支付70.2億元。新增資金主要用于提高高校和職業(yè)院校生均撥款水平,落實義務教育經(jīng)費保障新機制、困難學生獎扶體系的提標政策等方面。
科學技術:預算安排11.2億元,新增2.1億元,其中省本級支出8.5億元,對市縣轉移支付2.7億元。支持科技事業(yè)發(fā)展、科研成果轉化、科普、知識產(chǎn)權等工作。
文化體育與傳媒:預算安排10.6億元,新增2.9億元,其中省本級支出9.7億元,對市縣轉移支付0.9億元。按照每村每年補助1萬元的標準,安排農(nóng)村文體活動經(jīng)費;新增文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6000萬元,推進文化事業(yè)單位轉體改制,促進文化繁榮發(fā)展;支持全運會備戰(zhàn)參賽和開展群眾體育活動。
社會保障和就業(yè):預算安排75億元,新增5.3億元,其中省本級支出16億元,對市縣轉移支付59億元。連續(xù)第9年提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平;通過爭取中央獎補資金,推進省屬國有企業(yè)廠辦大集體改革;新增1500萬元,并統(tǒng)籌福彩公益金,推進社會養(yǎng)老服務體系建設;繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶等困難群眾的補助標準,推動擴大就業(yè),支持殘疾人事業(yè),加強困難職工幫扶工作。
醫(yī)療衛(wèi)生:預算安排68.8億元,新增9.5億元,其中省本級支出9.8億元,對市縣轉移支付59億元。將新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保人均補助由240元提高到280元,基本公共衛(wèi)生服務人均補助由25元提高到30元,村衛(wèi)生室實施基本藥物制度的村均補助由4000元提高到5000元。
節(jié)能環(huán)保:預算安排10.3億元,新增0.7億元,其中省本級支出8.6億元,對市縣轉移支付1.7億元。新增預算主要用于實施淘汰落后產(chǎn)能、綠色能源、合同能源管理等節(jié)能減排政策,推進“十大環(huán)保工程”建設。
產(chǎn)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展:預算安排69.4億元,新增18.1億元,其中省本級支出51.5億元,對市縣轉移支付17.9億元。新增開放型經(jīng)濟發(fā)展資金1億元,定向用于湘南三市承接產(chǎn)業(yè)轉移;新增建設財力補助2.5億元,推進武陵山、羅霄山片區(qū)和環(huán)洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟圈的基礎設施建設;新增建設財力補助8億元,支持發(fā)展實體經(jīng)濟和推進工業(yè)園區(qū)建設;新增安排3億元,實施特色縣域經(jīng)濟強縣工程,支持一批特色鮮明的重點縣率先發(fā)展;新增安排3.6億元,加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)、信息化與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造、“兩型”社會示范創(chuàng)建、旅游產(chǎn)業(yè)等的投入力度。
住房保障:預算安排15.6億元,利用獎補、貼息等手段,吸引社會資金投入,加快各類保障性住房和棚戶區(qū)改造工程的建設進度。
交通運輸:預算安排59.9億元,新增3.5億元,其中省本級支出54.2億元,對市縣轉移支付5.7億元,新增資金重點用于交通建設及融資貼息。
一般公共服務:預算安排85.9億元,新增8.1億元,其中省本級支出75.7億元,對市縣轉移支付10.2億元。重點支持計劃生育事業(yè)、人才引智、統(tǒng)計調查、安全生產(chǎn)監(jiān)管、公共機構節(jié)能、僑務、民族干部培訓等業(yè)務工作開展。
國防與公共安全:預算安排38.9億元,新增1.7億元,其中省本級支出26.8億元,對市縣轉移支付12.1億元。新增預算主要用于提高經(jīng)費保障水平,改善裝備條件。
省級公共財政支出預算中,當年可用財力安排的教育、科技和農(nóng)業(yè)支出增幅均高于當年可用財力增幅,符合法定要求。
另外,全省政府性基金收入安排768.9億元,政府性基金支出安排747.5億元,其中省級收入 137.2億元,支出79.7億元。全省社會保險基金收入安排1009.1億元,社會保險基金支出安排927.4億元,其中省級收入142.9億元,支出106.6億元。
為確保完成2013年預算,我們將著重抓好三個方面的工作:
一是更加注重質量和效益,加強改善調控功能。密切跟蹤并準確把握經(jīng)濟走勢,提高財政政策制定的科學性、前瞻性和針對性,在充分發(fā)揮市場機制作用的基礎上,靈活運用稅收、獎補、貼息、債券、政府采購等手段,適度擴大政府投資規(guī)模,引導鼓勵民間投資,改善消費環(huán)境,促進消費升級,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),革新改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長、轉型發(fā)展。與此同時,完善激勵約束機制,嚴格規(guī)范稅費減免,做到應收盡收,堅決制止為片面追求收入增幅、排名而虛增財政收入的行為,加快改善財政收入質量結構,推動實現(xiàn)有質量、有效益、可持續(xù)的增長。
二是更加注重統(tǒng)籌和整合,集中保障重點需求。建立健全包括公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算在內(nèi)的全口徑政府預算管理機制,規(guī)范收支行為,優(yōu)化資源配置;繼續(xù)鞏固省級專項資金整合規(guī)范成果,做實做強政府投融資平臺,充分利用市場手段,努力保障重大工程、重點項目和重要政策的資金需求;堅決落實中央和省改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的相關規(guī)定,嚴格控制“三公”經(jīng)費、節(jié)慶論壇和樓堂館所建設支出,把有限的財政資金用到最需要的地方。
三是更加注重公開和績效,提高財政管理效益。省直部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開范圍擴大到所有政府機構,并啟動部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開工作,面向社會公開的重大民生專項資金由74項增加到97項。全面推進預算績效管理工作,盡早實現(xiàn)預算績效管理覆蓋全部財政性資金。進一步規(guī)范政府性債務管理機制,防范金融風險。綜合評估省以下財政體制、省直管縣改革實施成效和經(jīng)驗,針對財政運行中的新形勢和新動態(tài),進一步創(chuàng)新體制機制、豐富支持政策,提高基本公共服務的總體保障水平和地區(qū)間均等化水平。
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